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SAP B1 常用对象
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对象名称 | 对象ID | 表序号 | 表名 | 表描述 | 备注 |
采购订单 | 22 | 1 | OPOR | 订单主表 | DocType ='I' -物料 |
2 | POR1 | 订单明细表 | LineTotal=不含税本币行总计 | ||
采购收货 | 20 | 1 | OPDN | 收货主表 | TransID=日记帐分录号 |
2 | PDN1 | 收货明细表 | BaseType=源单据类型 | ||
采购退货 | 21 | 1 | ORPD | 退货主表 |
|
2 | RPD1 | 退货明细表 |
| ||
付款 | 46 | 1 | OVPM | 付款主表 | CashSum=现金支付金额 |
2 | VPM2 | 付款的源单据 | InvType='204' 基于预付款 | ||
库存发货 | 60 | 1 | OIGE | 发货主表 |
|
2 | IGE1 | 发货明细表 | |||
库存收货 | 59 | 1 | OIGN | 收货主表 |
|
2 | IGN1 | 收货明细表 | BaseType=-1 库存收货 | ||
库存转储 | 67 | 1 | 库存转储主表 |
| |
2 | WTR1 | 转储明细表 |
| ||
收付款草稿 | 140 | 1 | OPDF | 付款草稿主表 | DocType='S' 付款 DocType='C' 收款 |
2 | PDF2 | 付款草稿基于的源单据 |
| ||
收款 | 24 | 1 | ORCT | 收款主表 |
|
2 | RCT2 | 收款基于的源单据 |
| ||
销售报价单 | 23 | 1 | OQUT | 报价单主表 |
|
2 | QUT1 | 报价单明细表 |
| ||
销售订单 | 17 | 1 | ORDR | 订单主表 |
|
2 | RDR1 | 订单明细表 |
| ||
销售交货 | 15 | 1 | ODLN | 交货主表 |
|
2 | DLN1 | 交货明细 |
| ||
销售退货 | 16 | 1 | ORDN | 退货主表 |
|
2 | RDN1 | 退货明细表 |
| ||
业务凭证草稿 | 112 | 1 | ODRF | 凭证草稿主表 | DocEntry=草稿编号(唯一) |
2 | DRF1 | 凭证草稿明细表(物料、服务) |
| ||
3 | ODIB | 凭证草稿物料批次信息表 | BaseType=凭证对象类型 | ||
4 | ODSR | 凭证草稿物料序列号信息用 |
| ||
5 | DRF9 | 发票关联的预付(收)款请求 | ObjType=204 --预付(收)款请求 | ||
应付贷项凭证 | 19 | 1 | ORPC | 应付贷项主表 |
|
2 | RPC1 | 应付贷项明细表 |
| ||
应付发票 | 18 | 1 | OPCH | 应付发票主表 |
|
2 | PCH1 | 应付发票明细表 |
| ||
3 | PCH9 | 关联的预付款请求 | ObjType=204 --预付款请求 | ||
应付预付款 | 204 | 1 | ODPO | 预付款请求主表 |
|
2 | DPO1 | 预付款请求明细表 | BaseType=20 --基于采购收货 | ||
应收贷项凭证 | 14 | 1 | ORIN | 应收贷项凭证主表 |
|
2 | RIN1 | 应收贷项凭证明细表 |
| ||
应收发票 | 13 | 1 | OINV | 应收发票主表 |
|
2 | INV1 | 应收发票明细表 |
| ||
3 | INV9 | 关联的预收款请求 |
| ||
应收预收款 | 203 | 1 | ODPI | 应收预收款主表 |
|
2 | DPI1 | 应收预收款明细表 | BaseType=17 销售订单 | ||
到岸成本 | 69 | 1 | OIPF | 到岸成本主表 |
|
2 | IPF1 | 到岸成本物料明细 |
| ||
3 | IPF2 | 到岸成本费用项目明细 |
| ||
库存重估 | 162 | 1 | OMRV | 库存重估主表 | RevalType='P' 价格重估 |
2 | MRV1 | 库存重估明细表(物料) |
| ||
用户 | 12 | 1 | OUSR | 用户主表 | UserID=其它表中的UserSign |
科目表 | 1 | 1 | OACT | 科目表 | Currtotal=当前本币余额 |
业务伙伴 | 2 | 1 | OCRD | 业务伙伴主表 | CardType= C 客户 S 供应商 |
2 | OCPR | 业务伙伴联系人 |
| ||
3 | CRD1 | 业务伙伴运达或开票地址 | AdressType=B 开票到 S 运达到 | ||
客户组 | 10 | 1 | OCRG | 业务伙伴组 | GroupType=C 客户 S 供应商 |
物料主数据 | 4 | 1 | OITM | 物料主数据 | DfltWh=默认仓库编码 |
2 | OITW | 物料对应的仓库明细 | OnHand=当前该仓库的库存数 | ||
3 | ITM1 | 物料对应各价格清单的价格表 | PriceList=价格清单表.ListNum | ||
价格清单 | 6 | 1 | OPLN | 标准价格清单 |
|
日记帐凭单组 | 29 | 1 | OBTD | 日记帐凭单组 |
|
日记帐凭单明细 | 28 | 1 | OBTF | 日记帐凭单主表 | BatchNum = 日记帐凭单组.BatchNum |
2 | BTF1 | 日记帐凭单明细表 |
| ||
日记帐凭证 | 30 | 1 | OJDT | 日记帐主表 | TransType=-2 期初导入 |
2 | JDT1 | 日记帐凭证明细表 | Account=科目编码 | ||
3 | OCFT | 现金流量记录 | BatchNum=OJDT.BatchNum | ||
现流金项目 |
| 1 | OCFW |
|
|
利润中心 |
| 1 | OPRC | 利润中心列表 | DimCode=维 |
利润中心分配规则 |
| 1 | OOCR | 利润中心分摊规则主表 |
|
|
| 2 | OCR1 | 利润中心分摊规则明细表 | PrcCode=OPRC.PrcCode |
库存盘点跟踪 | 31 | 1 | OITW | 物料仓库明细表 | 此对象没有实际表,在实际盘点后,将实盘点数量记录在Counted字段中 |
付款条款 | 40 | 1 | OCTG | 付款条款表 |
|
物料组 | 52 | 1 | OITB | 物料组 |
|
仓库 | 64 | 1 | OWHS | 仓库表 |
|
物料清单(BOM) | 66 | 1 | OITT | BOM主表 |
|
2 | ITT1 | BOM明细表 |
| ||
用户表 | 152 | 1 | OUTB | 用户定义表 | ObjectType= 0 - 自定义表[有默认窗口] |
用户自定义权限表 |
| 1 | USER3 | 用户附加权限权限记录 |
|
用户字段 | 153 | 1 | CUFD | 自定义字段 |
|
用户字段有效值 |
| 1 | UFD1 | 字段的有效值 | 生成下拉菜单 |
用户查询报表 | 160 | 1 | OUQR | 用户自定义的查询 |
|
员工主数据 | 171 | 1 | OHEM | 员工主数据 | Position = OHPS.PosID 职位 |
销售预测 | 198 | 1 | 销售预测主表 | FormView = D 按日 | |
销售预测物料明细 |
| ||||
生产工单 | 202 | 1 | OWOR | 生产工单主表 | Type=S 标准 D 分装 P 特殊的 |
2 | WOR1 | 生产工单明细表 |
| ||
物料过帐明细 |
| 1 | OINM | 所有物料过帐明细 | Transtype = 交易类型 |
用户定义对象 | 206 | 1 | OUDO | 用户定义对象 | CanLog='Y' 指定表名系统可以记录更改日志 |
用户附加权限树 | 214 | 1 | OUPT | 附加权限树 |
|
格式化搜索 | 219 | 1 | CSHS | 格式化搜索记录表 |
|
对象号 | 对象名 | 主表名称 | 子表名称 |
1 | 会计科目 | OACT | |
10 | 业务伙伴组 | OCRG | |
10000044 | 批次 | OBTN | |
10000045 | 序列号 | OSRN | |
10000053 | 批次/序列号交易 | OITL | ITL1 |
10000062 | 库存交易账 | OIVL | IVL1 |
10000071 | 盘点过账 | OIQR | IQR1 |
10000197 | 计量单位组 | OUGP | UGP1 |
10000199 | 计量单位 | OUOM | |
101 | 销售阶段 | OOST | |
108 | 合作伙伴 | OPRT | |
109 | 竞争对手 | OCMT | |
111 | 过账子期间 | OFPR | |
112 | 单据草稿 | ODRF | DRF1 |
12 | 登录用户 | OUSR | |
1250000001 | 库存转储请求 | OWTQ | WTQ1 |
1250000025 | 一揽子协议 | OOAT | |
13 | 应收发票 | OINV | INV1 |
1320000012 | 营销活动 | OCPN | |
14 | 应收贷项凭证 | ORIN | RIN1 |
146 | 盘点周期 | OCYC | |
1470000000 | 折旧类型 | ODTP | DTP1 |
1470000002 | 总账科目确定 | OADT | ADT1 |
1470000003 | 折旧范围 | ODPA | |
1470000032 | 资产类别 | OACS | ACS1 |
1470000049 | 资本化 | OACQ | ACQ1 |
1470000060 | 资本化贷项 | OACD | ACD1 |
1470000065 | 库存盘点单 | OINC | INC1 |
1470000071 | 折旧运行 | ODRN | DRN2 |
1470000075 | 手动折旧 | OMDP | MDP1 |
1470000085 | 资产重估 | OFAR | FAR1 |
1470000090 | 转账 | OFTR | FTR1 |
1470000094 | 报废 | ORTI | RTI1 |
1470000113 | 采购申请 | OPRQ | PRQ1 |
1470000226 | 属性组 | OFAA | FAA1 |
15 | 销售交货 | ODLN | DLN1 |
156 | 拣配清单 | OPKL | PKL1 |
16 | 销售退货 | ORDN | RDN1 |
162 | 库存重估 | OMRV | MRV1 |
17 | 销售订单 | ORDR | RDR1 |
170 | 服务合同模板 | OCTT | |
171 | 员工主数据 | OHEM | |
18 | 应付发票 | OPCH | PCH1 |
189 | 解决方案知识库 | OSLT | |
19 | 应付贷项凭证 | ORPC | RPC1 |
190 | 服务合同 | OCTR | |
191 | 服务呼叫 | OSCL | |
198 | 预测 | OFCT | FCT1 |
2 | 业务伙伴 | OCRD | |
20 | 采购收货 | OPDN | PDN1 |
202 | 生产订单 | OWOR | WOR1 |
203 | 预收款请求 | ODPI | DPI1 |
204 | 预付款请求 | ODPO | DPO1 |
21 | 采购退货 | ORPD | RPD1 |
213 | MRP建议 | ORCM | |
22 | 采购订单 | OPOR | POR1 |
220 | 过账期间 | OACP | |
23 | 销售报价单 | OQUT | QUT1 |
24 | 收款 | ORCT | RCT1 |
28 | 日记账凭单 | OBTF | BTF1 |
30 | 日记账分录 | OJDT | JDT1 |
310000001 | 库存期初余额 | OIQI | IQI1 |
33 | 活动 | OCLG | |
37 | 货币 | OCRN | |
4 | 物料主数据 | OITM | |
40 | 付款条款 | OCTG | CTG1 |
46 | 付款 | OVPM | VPM1 |
5 | 税收组 | OVTG | VTG1 |
52 | 物料组 | OITB | |
540000006 | 采购报价单 | OPQT | PQT1 |
56 | 关税组 | OARG | |
59 | 收货 | OIGN | IGN1 |
60 | 发货 | OIGE | IGE1 |
63 | 项目 | OPRJ | |
64 | 仓库主数据 | OWHS | |
66 | 物料单(BOM) | OITT | ITT1 |
67 | 库存转储 | OWTR | WTR1 |
69 | 到岸成本 | OIPF | IPF1 |
97 | 销售机会 | OOPR |
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